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Curso 27 Agosto. Tratamiento del IVA 2020 en operaciones de Comercio Exterior.

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

IVA 2020 EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Fecha: Jueves 27 de Agosto 2020

Horario: 16:00 a 20:00 (Duración 4 horas)


En este curso resolverás dudas como las siguientes:

  • ¿Sabes si se puede acreditar el IVA que le pagas a las plataformas digitales?
  • ¿Se genera IVA al prestar servicios a no residentes?
  • ¿Se causa el IVA en la importación de servicios del exterior?
  • ¿Qué requisitos se deben cumplir para acreditar el IVA de las importaciones de bienes?
  • ¿De qué forma podría legalmente no pagar IVA por operaciones en el extranjero?

Objetivo:

Que el participante conozca como se causa el IVA por operaciones de comercio exterior y  si se puede o no acreditar el Impuesto al valor agregado en esas  actividades.

Dirigido a:

empresarios, socios, administradores, contadores, auxiliares contables, estudiantes de contabilidad, y cualquier persona interesada en conocer el correcto tratamiento del IVA en el comercio exterior.

Acompáñame 😉


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1.-EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS

    • Tasa 0%
    • Acreditamiento de IVA
    • Devolución de IVA
    • Contribuyentes con tratamiento especial:
      • Residentes en el extranjero
      • Empresas IMMEX

2.-IMPORTACIONES

    • Importación de bienes tangibles
    • Base gravable
    • Pago de IVA de importaciones
    • Importación de intangibles y servicios
    • Causación y acreditamiento

3.-PLATAFORMAS DIGITALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Nota: Para IVA en general (no solo de comercio exterior) tenemos este otro curso.


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android)
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio especial de la sesión: 

 $885.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de más).
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez).
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie más.
  • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

Asegura tu lugar desde HOY 😉


¿Buscando el vídeo de cursos pasados?

Durante un tiempo limitado puedes adquirir un acceso temporal

a los vídeos de cursos concluidos visitando el sitio

cursos.elconta.com

O bien enviando un correo a [email protected] para mas información.


ATENCIÓN A CLIENTES:
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Curso 20 Agosto. Evitar la cancelación de tus sellos SAT + Cruce de operaciones contra las listas negras 69-B CFF

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

EVITAR LA CANCELACIÓN DE TUS SELLOS SAT

+ CRUCE DE OPERACIONES CONTRA LAS LISTAS NEGRAS 69-B CFF

Expositor:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *


Curso en línea:

Jueves 20 de Agosto 2020

16:00 a 20:00 (4 horas)


Objetivo:

Conocer e identificar las situaciones en los cuales, la autoridad fiscal podrá restringir los sellos digitales; derivado de los nuevos lineamientos del articulo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación para este año 2020, así como también se hará la propuesta de llevar plantilla mensual en excel para identificar las diferencias entre comprobantes e ingresos, e incluso verificar si algún proveedor nuestro esta identificado como del 69-B (listas negras)

Dirigido a:

Contadores, auxiliares contables, auxiliares administrativos, auditores, asesores fiscales, encargados del área fiscal y a todas aquellas personas interesadas en llevar correctamente la situación fiscal de la empresa.


Temario:

1. Situaciones por las cuales la autoridad podrá restringir el sello

I. No presentar declaraciones anuales o mensuales
II. No localicen al contribuyente
III. No tener actualizado el domicilio fiscal
IV. Emitir comprobantes de operaciones simuladas
V. No acreditar la efectiva adquisición de bienes o recepción de servicios
VI. No cumplir con requisitos en el domicilio fiscal
VII. No coincida las declaraciones de ingresos y retenciones con los comprobantes fiscales digitales (además de las bases de datos del SAT)
VIII. No tenga actualizado los datos del buzón tributario
IX. Detecte conductas infractoras respecto de contabilidad, emitir comprobantes o información con el SAT

2. Cruce con excel

I. Cruce de excel contra las listas negras (69-b)
II. Plantilla recomendada para identificar mes con mes las diferencias entre ingresos y CFDI timbrados
III. Cruce con retenciones (nómina, arrendamiento, honorarios, etc.)
IV. Cruce con Contabilidad Electrónica y DIOT

3. Recomendaciones para evitar caer en operaciones simuladas

I. Contratos con fecha cierta
II. Clausulas recomendables por bloqueo del SAT
III. Entregables
IV. Fotos y vídeo
V. Procedimiento para enviar la información al SAT


* Curriculum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.

  • Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
  • Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
  • Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
  • Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
  • Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
  • Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
  • En 2014 a 2015, fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
    • Seminario de impuestos y casos especiales,
    • Administración Fiscal en las organizaciones,
    • Fundamentos de Auditoria,
    • Control Interno y
    • Auditoria Interna.
  • Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
  • Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
  • Autor colaborador en blog ElConta.Com

Detalles técnicos:

      • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
      • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
      • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
      • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil.
      • ¿No puedes asistir en la hora del curso? No te preocupes, una vez concluido el curso te enviaremos el material del expositor y el video íntegro de la sesión para que tomes el curso en los 30 días siguientes.
      • Te reiteramos que nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en vivo de manera presencial (virtual) o bien, disfrutar de el vídeo que te proporcionaremos al final dicho curso el cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio de la sesión:

$918.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

      • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
      • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 día antes del evento para asegurar tu lugar.
      • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
        • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
        • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
      • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie mas.

ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

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Curso 6 Agosto. Tratamiento del IVA. Puntos relevantes para diferentes regímenes fiscales.

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

PUNTOS RELEVANTES DEL TRATAMIENTO DEL IVA 2020

EN DIFERENTES REGÍMENES FISCALES.


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Fecha: Jueves 6 de Agosto 2020

Horario: 16:00 a 20:00 (Duración 4 horas)


En este curso resolverás dudas como las siguientes:

  • ¿Sabes si se puede acreditar el IVA cuando construyes casas habitación?
  • ¿Se causa o no el IVA  al vender un activo fijo?
  • ¿Hay forma de ahorrar el IVA en la construcción?
  • ¿De que forma podría legalmente no pagar IVA?
  • ¿Que obligaciones tengo cuando tengo actos exentos y gravados?
  • ¿Las donatarias generan IVA?

Objetivo:

Que el participante distinga los tratamientos de la causación y acreditamiento del Impuesto al valor agregado en las diversas actividades que realizan los contribuyentes

Dirigido a:

Empresarios, socios, administradores, contadores, auxiliares contables, estudiantes de contabilidad, y cualquier persona interesada en conocer el correcto tratamiento del IVA en los diversos regímenes

Acompáñame 😉


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1. Arrendamiento: Uso o goce de bienes inmuebles

2.- Actividad empresarial y profesional

    • Actividad profesional
    • Actividad empresarial “general de ley”
    • Régimen de incorporación fiscal
    • Plataformas tecnológicas

3.- Copropiedad y Sociedad Conyugal

4.  Sucesión Testamentaria e intestamentaria

5.- Sociedades y asociaciones Civiles

6.- Construcción

7.- Transporte

8.- Subcontratación de Personal

9.- Donatarias autorizadas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android)
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio especial de la sesión: 

 $867.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de más).
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez).
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie más.
  • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

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Curso 31 Julio. Régimen Fiscal De AGAPES Expositor: M.D. Tomas Cisneros Medina

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, PESQUERAS Y SILVICOLAS.

(AGAPES).

Expositor:

M.D. Tomas Cisneros Medina *


Curso en línea:

Fecha: Viernes 31 de Julio 2020

Horario: 10:00 a 14:00 (4 Horas)


El sector primario, que comprende rubros como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, tiene una enorme importancia en el desarrollo de nuestra economía. Las actividades de dicho sector pueden ser realizadas tanto por personas físicas como por morales, por lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un régimen fiscal preferencial, denominado “Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras”, para aquellos contribuyentes que se dediquen exclusivamente a realizar estas actividades.

Este régimen se basa en el flujo de efectivo y tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del referido sector.

Dirigido a:

Contadores públicos y privados, empresarios agrícolas y ganaderos.

Objetivo.

El asistente comprenderá el régimen fiscal de los contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, aplicando los beneficios fiscales que dicho régimen establece y las facilidades administrativas emitidas bajo el siguiente:

Temario:

1. Generalidades del Régimen.

a. Las Actividades Empresariales.
b. Figuras Jurídicas Posibles Para Llevar a Cabo La Actividad.

1. Figuras del Derecho Agrario.
2. Figuras del Derecho Mercantil.

2. Particularidades del Régimen De AGAPES En El ISR.

a. Actividades Exclusivas para Determinar su Régimen Fiscal.
b. Ingresos.
c. Ingresos Exentos.
d. Deducciones en General.
e. Deducción De Inversiones.
f. Reducciones.
g. Pagos Provisionales
h. Impuesto del Ejercicio.
i. Estímulos Fiscales.
j. Dividendos.

3. Facilidades Administrativas.

a. Generalidades.
b. Establecidas en la Resolución de Facilidades Administrativas.
c. Establecidas en La Resolución Miscelánea Fiscal.

4. Régimen Fiscal De AGAPES En El IVA.

a. Enajenación De Servicios.
b. Prestación De Servicios.
c. Otorgamiento Del Uso O Goce Temporal De Bienes.
d. Importación de Bienes.
e. Tratamiento Fiscal de los saldos a favor.

5. Algunas Consideraciones Derivadas De La Ley Federal Del Trabajo.

6. Algunas Consideraciones En Materia De Seguridad Social.

7. Caso práctico AGAPES

8. Conclusiones y Recomendaciones.


* Curriculum del expositor M.D. Tomas Cisneros Medina.

ESTUDIOS ACADÉMICOS

  • Contador Público – Universidad Autónoma de Querétaro. 1994.
  • Licenciado en Derecho – UNIVA Universidad Católica Campus Querétaro. 2008.
  • Maestría en Impuestos – Universidad Autónoma de Querétaro. 2000
  • Maestría en Juicio de Amparo – UNIVA Universidad Católica Campus Querétaro. 2010.
  • Doctorante en Derecho – Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho 2017-2018.
  • Estudiante de la Maestría en Derecho Fiscal – Instituto de Especialización Para Ejecutivos A.C. 2019 a la fecha.

DESARROLLO PROFESIONAL

  • Socio Director de CIMA Consultoría Empresarial SC,
  • Asesor independiente en materia fiscal, laboral y de seguridad social, defensa fiscal y juicio de amparo.
  • Expositor en diversas capacitadoras fiscales independientes, Universidades, Colegios y Asociaciones de Contadores Públicos y Fiscalistas del país, en temas Fiscales, Amparo, de Seguridad Social, laborales y de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Catedrático Universitario en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nivel licenciatura, diplomado y maestría en impuestos en la materia de Código Fiscal de la Federación.
  • Ex Catedrático Universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Católica a nivel licenciatura y maestría en juicio de amparo, en las materias Derecho Fiscal, Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, y Juicio de Amparo en Materia Fiscal.

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android)
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio de la sesión:

$1,250.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

      • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
      • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
      • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
        • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
        • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
      • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie mas.
      • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

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Curso 21 Julio. Firma Electrónica y Sellos Digitales. Creación, cuidado, cancelación y obligaciones relativas.

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

Firma Electrónica y Sellos Digitales.

Creación, cuidado, cancelación y obligaciones relativas.


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Fecha: Martes 21 de Julio 16:00 a 18:00

Duración total del curso: 2 horas


Objetivo:

Que el participante conozca la importancia, uso, y obtención de la firma electrónica y sellos digitales, así como la responsabilidad, de su manejo.

Dirigido a:

Empresarios, profesionistas, arrendadores, contadores, administradores, auditores, estudiantes, y cualquier persona que desee conocer el uso y cuidado que se debe tener en los sellos digitales y firma electrónica.

Podrás responder dudas como:

  • ¿Qué son?
  • ¿Quien los usa?
  • ¿Cómo se obtienen?
  • ¿Restricción temporales o cancelaciones? porqué? cuándo? a QUIENES?
  • ¿Qué pasa si alguien hace mal uso de los certificados o mi fiel?
  • ¿Firma autógrafa o electrónica?
  • ¿Cómo recupero mi fiel o sellos digitales?
  • ¿Qué riesgos tengo al dar a otra persona mis sellos o fiel?

Acompáñame 😉


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I.-GENERALIDADES

II.-CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES

    • Que es
    • Fundamento legal
    • Para que sirve
    • Como se obtiene
    • Restricción temporal
    • Vigencia
    • Obligaciones de uso
    • Trámites relacionados con el sello digital

III.-CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

    • Obligaciones del titular de la Firma
    • Casos en que quedan sin efectos
    • Responsabilidad en su uso
    • Riesgos por otorgarla a otra persona
    • Renovación de fiel a distancia SIROC
    • Restricción temporal

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android)
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio especial de la sesión: 

 $567.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

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Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de más).
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez).
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie más.
  • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

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Curso GRATUITO: Estrategias y acciones de la Nueva Normalidad en el Sector Turístico.

Estrategias y acciones de la Nueva Normalidad. 

En el Sector Turístico.


 

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

 

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Charla gratuita en línea:

Fecha: Miércoles 8 de Julio 2020

Horario de inicio: 10:00 hrs

Duración aproximada: 2 horas


OBJETIVO:

Apoyar a los prestadores de servicios turísticos al conocimiento de las medidas mínimas que tiene que implementar en sus establecimientos para cumplir con las disposiciones legales requeridas para el beneficio de clientes y trabajadores para lograr su cumplimiento y evite sanciones .

Temas de nuestra charla:

1.-PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS OFICIALES

2.-ADECUACIONES A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

  • Contratos
  • Plan de previsión social
  • Reglamento de Trabajo
  • Programa de seguridad e higiene
  • Funciones de las comisiones mixtas y de Capacitación y adiestramiento

3.-CUMPLIMIENTO DE LA NOM 30 Y NOM 35

4.-INSPECCIONES

  • Inspecciones de la STPS
  • Inspecciones SSA
  • Revisiones de SECTUR
  • Verificaciones Municipales y estatales

5.-REFORZAMIENTO DE LA CULTURA LABORAL Y DE SERVICIO


Al registrarte se te otorgarán gratuitamente una guía con las cláusulas que deben incluir o modificar en sus contratos, reglamentos, planes de previsión social y programas de seguridad e higiene.


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL
  • Editora de Libros Electrónicos

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android)
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio de la sesión:

$0.00 (IVA Incl.)

Cero pesos, nada, gratis. Solo participa 🙂

¿Porqué lo hacemos?

Porque nos encanta que nos visites y queremos ser útiles a la profesión 🙂


Te puedes inscribir dando clic en este enlace:

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Curso GRATUITO: PTU de la empresa como parte de las inspecciones de la STPS.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 

Como parte de las inspecciones de la STPS.


 

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

 

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Charla gratuita en línea:

Fecha: Jueves 2 de Julio 2020

Horario: 18:00 hrs

Duración aproximada: 2 hora


Durante la charla se resolverán dudas tales como:

  • ¿Quiénes están exentas de pagar PTU?
  • ¿Qué trabajadores tienen derecho a PTU?
  • ¿Quiénes no tienen derecho a percibir utilidades?
  • ¿En que periodo se pagan las utilidades de los trabajadores?
  • ¿Qué porcentaje de las utilidades se reparte a los trabajadores?
  • ¿Los asimilados a salarios tienen derecho a PTU?
  • ¿Qué salario debe considerase como base para efectos de PTU?
  • ¿Los días de incapacidad por enfermedad general cuenta para PTU?
  • ¿Los días de incapacidad por maternidad cuentan para PTU?
  • ¿Si un trabajador eventual fue contratado por 100 días pero la mitad fueron de 2019 y la mitad de 2020, tiene derecho a reparto?
  • En los trabajadores de jornada y semana reducida ¿Cómo se calcula el importe de PTU?
  • ¿Le debo determinar PTU a un trabajador fallecido? ¿Y quién cobraría su PTU?
  • A un trabajador que paga pensión alimenticia ¿debo efectuarle descuento sobre la PTU?
  • ¿Qué se hace con el importe no cobrado de las utilidades del ejercicio 2018?
  • ¿Qué se hace con el importe no cobrado de las utilidades del ejercicio 2020? cuando se las puede gastar el patrón?
  • ¿Si solo se tiene un trabajador en un negocio , se le debe dar el total de PTU a el solo? o hay alguna reducción?
  • ¿Hay algún patrón que pueda pagar una cantidad menor al 10% de la utilidad fiscal?
  • ¿Si por falta de liquidez no se puede pagar la PTU que puede hacerse?
  • ¿Qué consecuencias tiene que no se pague la PTU?
  • ¿Si la empresa tuvo por cualquier motivo que complementar su anual y cambia el importe de PTU que procede hacer?
  • ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para reclamar la PTU?
  • ¿Un extrabajador tiene derecho a PTU?
  • ¿Qué salario se toma de base para PTU?
  • ¿Un permiso con goce de sueldo cuenta para PTU?
  • ¿Un permiso sin goce de sueldo cuenta para PTU?

Al registrarte se te otorgarán gratuitamente los formatos requeridos para cumplir correctamente con esta obligación (como son actas de nombramiento de miembros de la comisión mixta y entregas de declaración y proyecto de reparto). 


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL
  • Editora de Libros Electrónicos

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Precio de la sesión:

$0.00 (IVA Incl.)

Cero pesos, nada, gratis. Solo participa 🙂

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Curso 18 Junio. Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios y algo más…

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios.

Y algo más….

Expositor:

C.P.C. Y M.I. Ramón Ortega Díaz *


Curso en línea:

Fecha: Jueves 18 de Junio 2020

Horario: 16:00 a 20:00 (4 Horas)


Dirigido a:

Contadores, abogados y estudiosos de la materia fiscal.

Objetivo.

Proporcionarles los elementos jurídicos que complementen sus conocimientos de la técnica contable para que puedan hacerle frente al SAT y ganarle la partida.


Temario:

  • ¿Qué son las operaciones inexistentes?
  • Antecedentes y sustento legal
  • Materialidad de operaciones
  • Las NIF como parte importante del sustento de operaciones
  • Empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y de empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y la Estrategia de Combate (ECOS).
  • Traficantes de facturas, su combate
  • Listado del 69B CFF (Lista negra y empresas fantasmas)
  • Guías de acción de la autoridad
  • Procedimientos de fiscalización y efectos fiscales
  • Prevención y corrección de operaciones inexistentes
  • Transmisión indebida de Pérdidas Fiscales
  • Tercero Colaborador Fiscal
  • Efecto en la CUFIN y estados financieros por operaciones “inexistentes”
  • Razón de Negocios
  • Combate a la elusión fiscal: cláusula anti elusión
  • Abuso del derecho o fraude a la ley y la sustancia económica
  • Antecedentes y procedimiento: aspectos financieros, contables y fiscales
  • Características de la razón de negocios: preparando el camino ante revisiones fiscales
  • Análisis de tesis y criterios PRODECON
  • Esquemas reportables y asesores fiscales
  • Prácticas fiscales indebidas
  • Conclusiones y comentarios

* Curriculum del expositor C.P.C. Y M.I. Ramón Ortega Díaz.

  • Socio del Despacho Ortega y Asociados, S.C.
  • Certificado vía examen por el IMCP
  • Certificado en fiscal por la ANAFINET
  • Certificado en gubernamental por el IMCP
  • Egresado del Centro de Estudios Cristóbal Colón y con Maestría en Impuestos
  • Doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
  • Miembro y Vicepresidente General del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C
  • Socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Net (ANAFINET) participando en distintas áreas.
  • Miembro de las Comisiones del Examen en Disciplina de NIF y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Anticorrupción por parte del IMCP
  • Participado en varias Comisiones a nivel Nacional, Regional y Local del IMCP.
  • Catedrático en diversas Universidades en grados de Licenciaturas y Maestrías
  • Expositor a nivel nacional
  • Articulista y actualmente Miembro del Consejo Técnico Editorial en la revista digital Actualizándome
  • Autor colaborador en nuestro blog ElConta.Com

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
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Precio de la sesión:

$979.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

      • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
      • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
      • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
        • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
        • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
      • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie mas.
      • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

Asegura tu lugar desde HOY 😉


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14 Mayo. Curso en línea: Análisis legal y fiscal de las sociedades mercantiles.

Sociedades Mercantiles

Su análisis legal y fiscal.


Expositor:

M.C. Roberto Valenzuela Lozano


Este curso en línea ha concluido pero puede  adquirir la versión grabada dando clic en este enlace: 

http://elconta.mx/20200514socmerc

Aquí las indicaciones para realizar su pedido:

  1. Dar clic en el botón «Comprar» que viene casi al final de la pantalla.
  2. Llenar los datos de su pedido y culminar dando clic en el botón «Comprar ahora»
  3. Una vez levantado el pedido le llegarán indicaciones para el pago al correo que haya registrado.
  4. Deberá enviar su comprobante de pago al correo [email protected] por favor hacer esto desde su correo personal y no desde el portal bancario.
  5. Finalmente nosotros le enviaremos indicaciones para ingresar al curso grabado.

Para ver todos los cursos que tenemos disponibles visite:

https://cursos.elconta.com/course-category/cursos-grabados/


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Curso 12 Mayo. Personas MORALES. Puntos finos de Planeación Fiscal.

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

Personas MORALES.

Puntos finos de Planeación Fiscal.


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Fecha:  Martes 12 de Mayo 2020

Horario: 16:00 a 20:00 (4 horas)


Asiste y seguramente te daremos alguna alternativa para disminuir legalmente los impuestos.

Consideraciones:

Te compartiremos inquietudes como:

  • ¿Cómo recibir dividendos sin pagar ISR?
  • ¿Cómo salirme de la sociedad en la que estoy sin que genere ISR por venta de acciones?
  • Como poder ser RIF si soy socio en una persona moral?
  • ¿Que sociedad me conviene mas?
  • ¿Como evito descapitalizar mi empresa debido al costo de ventas?
  • ¿Cómo puedo disminuir legalmente los impuestos de mi persona moral?
  • En el caso de constructoras ¿Cómo evitar que el IMSS me determine diferencias de COP por la construcción?
  • ¿Cómo puedo disminuir la compra de mercancías de inmediato?
  • ¿Cómo puedo deducir los terrenos e inmuebles que adquiera?
  • ¿Cómo puedo controlar mis inventarios?
  • ¿Cómo puedo pagarle a mis socios y accionistas sin que reparta dividendos?
  • ¿Qué sistema podría adoptar mi sociedad para  no tener inventarios sin deducir?
  • ¿De qué manera podría producir sin afectarme por el costo de ventas?
  • ¿Cómo reducir los costos de renta en la empresa?
  • ¿Me conviene el arrendamiento financiero para tener auto?
  • ¿Cómo puedo disminuir el coeficiente de utilidad?
  • ¿Sabes cómo podrías controlar los resultados de la empresa?
  • ¿Cómo deducir los viáticos “sin comprobante”?
  • ¿Cuál es la forma correcta de remunerar a los empleados para que tengan mas beneficios mas y la empresa pague menos?
  • ¿De qué forma puedo deducir los alimentos que deben comer los trabajadores en sus viajes?
  • ¿Cuál es la forma correcta de pagar a los administradores, comisarios y miembros del consejo?
  • ¿De qué forma  puedo remunerar mejor a mis ejecutivos?
  • Manejo correcto de las deducciones
  • ¿Qué hacer cuando el socio quiere asegurarse?
  • ¿Cómo deducir los costos de la renta, comida, y educación de la familia de los socios?

Dirigido a:

Empresarios, contadores, administradores, abogados, estudiantes de Derecho, contabilidad y administración, auxiliares contables y en general a todas aquellas personas físicas que quieran adquirir y profundizar conocimientos en cuanto al correcto tratamiento fiscal de las personas MORALES.

Acompáñame 😉


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I.-GENERALIDADES

II.-Casos prácticos de planeación fiscal

    • En empresas constructoras
    • Sociedades y asociaciones civiles
    • Beneficios de las cooperativas
    • Compra de inmuebles
    • Liquidez a accionistas
    • Copropiedad
    • Sociedad conyugal
    • Eficiente manejo de préstamos y donativos
    • Como deducir las erogaciones personales de los socios y accionistas
    • Como pagar las deducciones personales de los socios.
    • Inmobiliarias
    • Diversificación de actividades y diversificación de contribuyentes el Arrendamiento con deducción ciega , subarrendamiento y también deducción de comprobantes
    • Constitución de fideicomisos
    • Comprobación de erogaciones normalmente no deducibles
    • Obtención de los comprobantes
    • Sociedades en comunidad con arrendamiento, RIF, asimilados, salarios y otras formas de tributación

III.-Planeación para remuneración de socios y accionistas

IV.-Reestructuración de empresas

    • Cambio de socios
    • Aumento y disminución de capital
    • Diversificación de actividades
    • Diversificación de contribuyentes

III.-Estrategias para no caer e:

    • Discrepancia fiscal
    • Lavado de dinero
    • Altos impuestos
  • Impuestos inesperados

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL
  • Editora de Libros Electrónicos

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Precio de la sesión:

$964.00 (IVA Incl.)

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Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

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A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

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Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
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  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
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Curso 8 Mayo. Alternativas Fiscales y de Seguridad Social ante la Pandemia Corona-Virus


Coronavirus Covid-19

Alternativas Fiscales y de Seguridad Social ante la pandemia.


Expositor:

 

CPC Francisco Gámez Ponce *


Curso en línea:

Fecha: Viernes 8 de Mayo 2020

Horario: 17:00 a 19:00 (2 horas)


Antecedentes:

En el entorno actual las empresas deben tener claras cualquier opción para mejorar su liquidez, en el entorno fiscal existen algunos apoyos en cuotas de seguridad social y opciones de diferimiento en impuestos federales.

Objetivo:

Presentar programas de apoyo y opciones para diferir  el pago de contribuciones de seguridad social e impuestos

•Objetivos Particulares:

1) Conocer opciones de convenios de pago ante el IMSS e INFONAVIT
2) Proceso para trámite de Crédito avalado por el IMSS
3) Cómo posponer pagos, sin multa, al IMSS e INFONAVIT
4) Nuevo Plazo para para Declaración Anual de Personas Físicas
5) Guía para Disminuir Pagos Provisionales de Personas Morales

Dirigido a:

Empresarios, Administradores, Contadores Públicos y profesionistas interesados en el ámbito fiscal.

Acompáñame 😉


TEMARIO

I. Introducción

II. La importancia del cumplimiento oportuno en materia fiscal

III. Estados con apoyos fiscales

IV. IMSS Crédito a la Palabra y Convenios de Pagos

V. Autodeterminación de Cuotas IMSS

VI. Tratamientos de Ausentismos en Seguridad Social

VII. Programa de Apoyos a Patrones INFONAVIT

VIII. Liquidez en materia fiscal (devoluciones y  compensaciones)

IX. Disminución de Pagos Provisionales en I.S.R.

X. Pagos en Parcialidades al SAT

XI. Conclusiones y recomendaciones


* Curriculum (resúmen) del expositor CPC Francisco Gámez Ponce.

  • Contador Público egresado del Instituto Tecnológico de Los Mochis
  • Egresado de la Maestría en Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C.
  • Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
  • Socio del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C.
  • Presidente del Consejo Directivo 2003-2004 del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, AC
  • Miembro de la Primera Generación de Contadores Públicos Certificados por la opción de Examen ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 1999
  • Expositor de cursos fiscales ante colegios de profesionistas, instituciones educativas y cámaras empresariales en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Navojoa y Tijuana.
  • Miembro fundador de la Comisión Fiscal Regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.
  • Ex Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C.
  • Socio Director del Despacho Gámez Leyva y Asociados, S.C., Contadores Públicos y Consultores de Negocios

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Precio original de la sesión: $800.00 (IVA Incl.)

En apoyo por estos tiempos difíciles te ofrecemos el 35% de descuento.

Precio especial de la sesión: $520.00 (IVA Incl.)

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Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

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    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
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6 Nov. Curso: Principales criterios NO vinculativos o Prácticas Indebidas + Principales criterios normativos del SAT.

Principales criterios NO vinculativos o Prácticas Indebidas + Principales criterios normativos del SAT Expositor: Lyssette Téllez Ramírez* Maestra en Impuestos CP LAE y LD Este curso ha concluido. Durante un tiempo limitado puede adquirir un acceso al vídeo de esta sesión visitando el sitio  cursos.elconta.com O bien enviando un correo a [email protected] para mas información. Los Criterios […]

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